Dados do Empenho:

Número:02010567

Valor Total do Empenho:R$ 21.638,40

Valor Total Liquidado:R$ 21.638,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010567.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.274,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.199,50

Pagamento 14030178

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 6.274,80

Valor do IRRF: R$ 75,30

Valor Líquido Pago: R$ 6.199,50


Histórico:

FEVEREIRO/25