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- Pagamento Nº 07030133
Número:02010235
Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.213,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 818.786,80
Número:02010235.009
Valor Total da Liquidação:R$ 3.336,45
Valor Total Liquidado:R$ 3.081,72
Pagamento 07030133
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.336,45
Valor Líquido Pago: R$ 3.081,72
Histórico:
fopag- comissi -02- comp. fevereiro-2025