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- Pagamento Nº 07030140
Número:02010107
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39
Número:02010107.008
Valor Total da Liquidação:R$ 3.758,88
Valor Total Liquidado:R$ 3.476,99
Pagamento 07030140
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.758,88
Valor Líquido Pago: R$ 3.476,99
Histórico:
fopag- comissi -03- comp. fevereiro-2025