Dados do Empenho:

Número:02010593

Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01

Valor Total Liquidado:R$ 2.683.866,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 542.220,03

Dados da Liquidação:

Número:02010593.003

Valor Total da Liquidação:R$ 618.735,81

Valor Total Liquidado:R$ 597.080,05

Pagamento 17030009

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 618.735,81

Valor do ISS: R$ 12.374,72

Valor do IRRF: R$ 9.281,04

Valor Líquido Pago: R$ 597.080,05


Histórico: