Dados do Empenho:

Número:03020104

Valor Total do Empenho:R$ 45.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.180,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.720,00

Dados da Liquidação:

Número:03020104.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00

Pagamento 17030012

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Valor Total: R$ 4.590,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.590,00


Histórico: