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- Pagamento Nº 17030012
Número:03020104
Valor Total do Empenho:R$ 45.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.180,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.720,00
Número:03020104.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00
Pagamento 17030012
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)
Valor Total: R$ 4.590,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.590,00
Histórico: