- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17030032
Número:03020482
Valor Total do Empenho:R$ 390.767,40
Valor Total Liquidado:R$ 78.969,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 311.798,00
Número:03020482.001
Valor Total da Liquidação:R$ 39.047,60
Valor Total Liquidado:R$ 39.047,60
Pagamento 17030032
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Valor Total: R$ 39.047,60
Valor Líquido Pago: R$ 39.047,60
Histórico: