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- Pagamento Nº 17030058
Número:03020120
Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64
Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.205,40
Pagamento 17030058
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Valor Total: R$ 641,08
Valor Líquido Pago: R$ 641,08
Histórico: