Dados do Empenho:

Número:02010648

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.599,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.400,04

Dados da Liquidação:

Número:02010648.002

Valor Total da Liquidação:R$ 437,37

Valor Total Liquidado:R$ 437,37

Pagamento 17030066

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Valor Total: R$ 437,37

Valor Líquido Pago: R$ 437,37


Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO/25