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- Pagamento Nº 17030071
Número:03020340
Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48
Valor Total Liquidado:R$ 35.638,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.790,26
Número:03020340.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.454,86
Valor Total Liquidado:R$ 17.454,86
Pagamento 17030071
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)
Valor Total: R$ 17.454,86
Valor Líquido Pago: R$ 17.454,86
Histórico: