- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28020245
Número:02010356
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 294,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.705,44
Pagamento 28020245
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 62,76
Valor Líquido Pago: R$ 62,76
Histórico: