- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030072
Número:02010424
Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.990,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.009,96
Número:02010424.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.669,56
Valor Total Liquidado:R$ 22.669,56
Pagamento 18030072
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 22.669,56
Valor Líquido Pago: R$ 22.669,56
Histórico: