Dados do Empenho:

Número:02010424

Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.990,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.009,96

Dados da Liquidação:

Número:02010424.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.669,56

Valor Total Liquidado:R$ 22.669,56

Pagamento 18030072

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 22.669,56

Valor Líquido Pago: R$ 22.669,56


Histórico: