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- Pagamento Nº 18030084
Número:02010920
Valor Total do Empenho:R$ 814.870,00
Valor Total Liquidado:R$ 352.746,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 462.124,00
Número:02010920.001
Valor Total da Liquidação:R$ 171.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 163.264,80
Pagamento 18030084
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)
Valor Total: R$ 171.900,00
Valor do IRRF: R$ 8.635,20
Valor Líquido Pago: R$ 163.264,80
Histórico:
JANEIRO/25