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- Pagamento Nº 18030111
Número:28010018
Valor Total do Empenho:R$ 43.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.200,00
Número:28010018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00
Pagamento 18030111
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)
Valor Total: R$ 42.000,00
Valor do IRRF: R$ 504,00
Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00
Histórico:
FEVEREIRO/25