Dados do Empenho:

Número:28010018

Valor Total do Empenho:R$ 43.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.200,00

Dados da Liquidação:

Número:28010018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.496,00

Pagamento 18030111

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 42.000,00

Valor do IRRF: R$ 504,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.496,00


Histórico:

FEVEREIRO/25