- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030121
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 630.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 145.586,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 484.413,98
Número:02010297.002
Valor Total da Liquidação:R$ 50.603,41
Valor Total Liquidado:R$ 50.603,41
Pagamento 18030121
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 50.603,41
Valor Líquido Pago: R$ 50.603,41
Histórico: