- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17030124
Número:04020030
Valor Total do Empenho:R$ 44.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.467,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.032,48
Número:04020030.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.200,96
Valor Total Liquidado:R$ 26.456,76
Pagamento 17030124
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 27.200,96
Valor Líquido Pago: R$ 26.456,76
Histórico:
REF.FEV-2025