Dados do Empenho:

Número:02010377

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.039,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.960,70

Dados da Liquidação:

Número:02010377.002

Valor Total da Liquidação:R$ 66.878,71

Valor Total Liquidado:R$ 63.590,34

Pagamento 18030157

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 66.878,71

Valor Líquido Pago: R$ 63.590,34


Histórico:

25.0500.00072