Dados do Empenho:

Número:19020007

Valor Total do Empenho:R$ 3.509,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.509,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.509,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.467,29

Pagamento 18030185

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 3.509,40

Valor do IRRF: R$ 42,11

Valor Líquido Pago: R$ 3.467,29


Histórico:

FEVEREIRO/25