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- Pagamento Nº 18030185
Número:19020007
Valor Total do Empenho:R$ 3.509,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.509,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.509,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.467,29
Pagamento 18030185
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 3.509,40
Valor do IRRF: R$ 42,11
Valor Líquido Pago: R$ 3.467,29
Histórico:
FEVEREIRO/25