Dados do Empenho:

Número:06010018

Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55

Valor Total Liquidado:R$ 328.238,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.068,31

Dados da Liquidação:

Número:06010018.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.071,99

Valor Total Liquidado:R$ 4.023,13

Pagamento 18030201

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 4.071,99

Valor do IRRF: R$ 48,86

Valor Líquido Pago: R$ 4.023,13


Histórico:

JANEIRO/25