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- Pagamento Nº 18030201
Número:06010018
Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55
Valor Total Liquidado:R$ 328.238,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.068,31
Número:06010018.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.071,99
Valor Total Liquidado:R$ 4.023,13
Pagamento 18030201
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 4.071,99
Valor do IRRF: R$ 48,86
Valor Líquido Pago: R$ 4.023,13
Histórico:
JANEIRO/25