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- Pagamento Nº 18030218
Número:02010892
Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34
Valor Total Liquidado:R$ 203.206,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 326.131,64
Pagamento 18030218
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 389,76
Valor do IRRF: R$ 4,68
Valor Líquido Pago: R$ 385,08
Histórico:
FEVEREIRO/25