Dados do Empenho:

Número:03020074

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.948,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.051,58

Dados da Liquidação:

Número:03020074.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.136,74

Valor Total Liquidado:R$ 10.759,85

Pagamento 20030073

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 11.136,74

Valor Líquido Pago: R$ 10.759,85


Histórico:

março/25