Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.395,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.604,83

Dados da Liquidação:

Número:03020496.003

Valor Total da Liquidação:R$ 488,58

Valor Total Liquidado:R$ 482,73

Pagamento 20030080

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 488,58

Valor Líquido Pago: R$ 482,73


Histórico:

fevereiro/25