- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030084
Número:03020520
Valor Total do Empenho:R$ 88.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.076,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.923,66
Número:03020520.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.366,45
Valor Total Liquidado:R$ 7.278,03
Pagamento 20030084
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.366,45
Valor Líquido Pago: R$ 7.278,03
Histórico:
FEVEREIRO/25