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- Pagamento Nº 20030085
Número:03020526
Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 378,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.121,04
Pagamento 20030085
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 95,98
Valor Líquido Pago: R$ 94,82
Histórico:
VENC 20/03