Dados do Empenho:

Número:03020526

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 378,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.121,04

Dados da Liquidação:

Número:03020526.002

Valor Total da Liquidação:R$ 95,98

Valor Total Liquidado:R$ 94,82

Pagamento 20030085

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 95,98

Valor Líquido Pago: R$ 94,82


Histórico:

VENC 20/03