Dados do Empenho:

Número:02011133

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.823,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.176,64

Dados da Liquidação:

Número:02011133.003

Valor Total da Liquidação:R$ 0,66

Valor Total Liquidado:R$ 0,66

Pagamento 26021092

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 0,66

Valor Líquido Pago: R$ 0,66


Histórico:

JANEIRO/25