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- Pagamento Nº 21030054
Número:15010008
Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80
Valor Total Liquidado:R$ 18.449,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.946,20
Número:15010008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.808,40
Valor Total Liquidado:R$ 8.562,65
Pagamento 21030054
Pago em: 21/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 8.808,40
Valor do ISS: R$ 245,75
Valor Líquido Pago: R$ 8.562,65
Histórico:
JANEIRO/25