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- Pagamento Nº 21030079
Número:28010016
Valor Total do Empenho:R$ 16.537,50
Valor Total Liquidado:R$ 16.537,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28010016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.537,50
Valor Total Liquidado:R$ 16.339,05
Pagamento 21030079
Pago em: 21/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 16.537,50
Valor do IRRF: R$ 198,45
Valor Líquido Pago: R$ 16.339,05
Histórico:
FEVEREIRO/25