Dados do Empenho:

Número:28010016

Valor Total do Empenho:R$ 16.537,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28010016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.537,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.339,05

Pagamento 21030079

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 16.537,50

Valor do IRRF: R$ 198,45

Valor Líquido Pago: R$ 16.339,05


Histórico:

FEVEREIRO/25