Dados do Empenho:

Número:02010301

Valor Total do Empenho:R$ 329.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.314,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.685,03

Dados da Liquidação:

Número:02010301.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.799,62

Valor Total Liquidado:R$ 21.799,62

Pagamento 20030100

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.799,62

Valor Líquido Pago: R$ 21.799,62


Histórico:

Ref. Comp. Fev/2025.