- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030101
Número:02010314
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.694,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.305,27
Número:02010314.002
Valor Total da Liquidação:R$ 18.854,01
Valor Total Liquidado:R$ 18.854,01
Pagamento 20030101
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 18.854,01
Valor Líquido Pago: R$ 18.854,01
Histórico:
Ref. Comp. Fev/2025.