Dados do Empenho:

Número:02010146

Valor Total do Empenho:R$ 32.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.446,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.203,18

Dados da Liquidação:

Número:02010146.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

Pagamento 20030104

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.723,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.723,41


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SEDUC