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- Pagamento Nº 20030104
Número:02010146
Valor Total do Empenho:R$ 32.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.446,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.203,18
Número:02010146.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,41
Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41
Pagamento 20030104
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 2.723,41
Valor Líquido Pago: R$ 2.723,41
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2025 - SEDUC