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- Pagamento Nº 20030112
Número:02010187
Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.622,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.377,36
Número:02010187.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.953,64
Valor Total Liquidado:R$ 10.427,93
Pagamento 20030112
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 12.953,64
Valor Líquido Pago: R$ 10.427,93
Histórico:
comp.fevereiro/2025