- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030113
Número:02010181
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.431,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 285.568,75
Número:02010181.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.183,96
Valor Total Liquidado:R$ 22.183,96
Pagamento 20030113
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 22.183,96
Valor Líquido Pago: R$ 22.183,96
Histórico:
comp.fevereiro/2025