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- Pagamento Nº 20030125
Número:02010381
Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 240.910,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.109.089,26
Número:02010381.002
Valor Total da Liquidação:R$ 85.579,67
Valor Total Liquidado:R$ 85.579,67
Pagamento 20030125
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 85.579,67
Valor Líquido Pago: R$ 85.579,67
Histórico:
Ref.Fevereiro/2025