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- Pagamento Nº 20030128
Número:02010348
Valor Total do Empenho:R$ 426.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.910,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 343.089,12
Número:02010348.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.546,58
Valor Total Liquidado:R$ 27.506,58
Pagamento 20030128
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 28.546,58
Valor Líquido Pago: R$ 27.506,58
Histórico:
Ref.Fevereiro/2025