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- Pagamento Nº 24030019
Número:02010091
Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.408.263,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.591.736,40
Pagamento 24030019
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 276,95
Valor Líquido Pago: R$ 276,95
Histórico: