Dados do Empenho:

Número:02010117

Valor Total do Empenho:R$ 1.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 223.063,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.176.936,97

Dados da Liquidação:

Número:02010117.001

Valor Total da Liquidação:R$ 122.667,50

Valor Total Liquidado:R$ 122.667,50

Pagamento 20030142

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 122.667,50

Valor Líquido Pago: R$ 122.667,50


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR