Dados do Empenho:

Número:02010224

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.029,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.970,84

Dados da Liquidação:

Número:02010224.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.518,91

Valor Total Liquidado:R$ 5.518,91

Pagamento 20030145

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.518,91

Valor Líquido Pago: R$ 5.518,91


Histórico:

FEV/25