- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030149
Número:02010220
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 755.087,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.912,46
Número:02010220.004
Valor Total da Liquidação:R$ 252.852,21
Valor Total Liquidado:R$ 252.852,21
Pagamento 20030149
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 252.852,21
Valor Líquido Pago: R$ 252.852,21
Histórico:
FEV/25