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- Pagamento Nº 24030027
Número:02010640
Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.034.140,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.465.859,89
Número:02010640.003
Valor Total da Liquidação:R$ 491.751,80
Valor Total Liquidado:R$ 491.751,80
Pagamento 24030027
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 491.751,80
Valor Líquido Pago: R$ 491.751,80
Histórico: