Dados do Empenho:

Número:02010877

Valor Total do Empenho:R$ 5.824,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.912,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.912,40

Dados da Liquidação:

Número:02010877.002

Valor Total da Liquidação:R$ 970,80

Valor Total Liquidado:R$ 875,66

Pagamento 24030037

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 970,80

Valor do ISS: R$ 48,54

Valor do IRRF: R$ 46,60

Valor Líquido Pago: R$ 875,66


Histórico:

JANEIRO/25