- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030040
Número:02010944
Valor Total do Empenho:R$ 2.433,33
Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010944.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.433,33
Valor Total Liquidado:R$ 2.361,79
Pagamento 24030040
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)
Valor Total: R$ 2.433,33
Valor do ISS: R$ 71,54
Valor Líquido Pago: R$ 2.361,79
Histórico:
JAN/25