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- Pagamento Nº 24030093
Número:03020090
Valor Total do Empenho:R$ 98.994,94
Valor Total Liquidado:R$ 98.993,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,66
Número:03020090.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.284,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.256,79
Pagamento 24030093
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.284,20
Valor do IRRF: R$ 27,41
Valor Líquido Pago: R$ 2.256,79
Histórico:
FEV/25