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- Pagamento Nº 24030154
Número:06010018
Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55
Valor Total Liquidado:R$ 380.306,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06010018.007
Valor Total da Liquidação:R$ 16.949,17
Valor Total Liquidado:R$ 16.745,78
Pagamento 24030154
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 16.949,17
Valor do IRRF: R$ 203,39
Valor Líquido Pago: R$ 16.745,78
Histórico:
01/2025