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- Pagamento Nº 26030017
Número:02010728
Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.550,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.980,00
Número:02010728.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.300,00
Pagamento 26030017
Pago em: 26/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Valor Total: R$ 9.300,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.300,00
Histórico:
FEV/25