Dados do Empenho:

Número:02010941

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 316,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.683,91

Dados da Liquidação:

Número:02010941.002

Valor Total da Liquidação:R$ 147,77

Valor Total Liquidado:R$ 147,77

Pagamento 26030019

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 147,77

Valor Líquido Pago: R$ 147,77


Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2025.