Dados do Empenho:

Número:02010735

Valor Total do Empenho:R$ 37.902,06

Valor Total Liquidado:R$ 37.902,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010735.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.902,06

Valor Total Liquidado:R$ 36.082,76

Pagamento 26030068

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 37.902,06

Valor do IRRF: R$ 1.819,30

Valor Líquido Pago: R$ 36.082,76


Histórico:

Competência: janeiro/2025.