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- Pagamento Nº 26030090
Número:03020515
Valor Total do Empenho:R$ 239.209,89
Valor Total Liquidado:R$ 86.985,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.224,45
Número:03020515.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.746,39
Valor Total Liquidado:R$ 21.746,39
Pagamento 26030090
Pago em: 26/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 21.746,39
Valor Líquido Pago: R$ 21.746,39
Histórico:
Incisos VIII (FEVEREIRO) 2025.