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- Pagamento Nº 27030001
Número:02010715
Valor Total do Empenho:R$ 83.546,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.424,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.121,69
Número:02010715.002
Valor Total da Liquidação:R$ 26.306,40
Valor Total Liquidado:R$ 25.043,69
Pagamento 27030001
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 26.306,40
Valor do IRRF: R$ 1.262,71
Valor Líquido Pago: R$ 25.043,69
Histórico:
01/2025