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- Pagamento Nº 27030003
Número:02010865
Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.307,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.109,55
Número:02010865.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.046,35
Valor Total Liquidado:R$ 3.852,12
Pagamento 27030003
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 4.046,35
Valor do IRRF: R$ 194,23
Valor Líquido Pago: R$ 3.852,12
Histórico:
02/2025