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- Pagamento Nº 27030061
Número:03020060
Valor Total do Empenho:R$ 6.272,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.272,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020060.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.272,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.196,74
Pagamento 27030061
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)
Valor Total: R$ 6.272,00
Valor do IRRF: R$ 75,26
Valor Líquido Pago: R$ 6.196,74
Histórico:
FEVEREIRO/25