Dados do Empenho:

Número:03020060

Valor Total do Empenho:R$ 6.272,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.272,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020060.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.272,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.196,74

Pagamento 27030061

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 6.272,00

Valor do IRRF: R$ 75,26

Valor Líquido Pago: R$ 6.196,74


Histórico:

FEVEREIRO/25