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- Pagamento Nº 27030063
Número:02010819
Valor Total do Empenho:R$ 2.490,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.490,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010819.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.490,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.370,48
Pagamento 27030063
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 2.490,00
Valor do IRRF: R$ 119,52
Valor Líquido Pago: R$ 2.370,48
Histórico:
NF 7699, JANEIRO/25.