Dados do Empenho:

Número:02010819

Valor Total do Empenho:R$ 2.490,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.490,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010819.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.490,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.370,48

Pagamento 27030063

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 2.490,00

Valor do IRRF: R$ 119,52

Valor Líquido Pago: R$ 2.370,48


Histórico:

NF 7699, JANEIRO/25.